摘要1.行业自律的单一性. 内部审计是一个对在职人员专业性以及行业独立性要求极高的工作,应当加强内部审计工作的专业性和独立性,更要完善其监督质量。. 但是,
内部审计行业自律问题研究
1.行业自律的单一性. 内部审计是一个对在职人员专业性以及行业独立性要求极高的工作,应当加强内部审计工作的专业性和独立性,更要完善其监督质量。. 但是,
制造型企业内部审计的主要问题及对策思考
一、当前企业内部审计存在主要问题(一)企业对内部审计地位与作用缺乏必要认识在制造型企业管理过程中,内部审计工作的开展较之其他职能工作开展较晚。.
审计问题研究论文
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医药制造业上市公司审计风险研究
个例的分析,应用现代风险导向审计模型,基于重大错报风险和检查风险两个层面,提出注册会计师防范医药制造业上市公司审计风险的应对措施。. 本文从医药制造
审计论文范文精选8篇
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课题研究论文浅议审计风险及其防范
第一,审计活动所处的法律环境、经济环境不理想是形成审计风险的一个客观原因。《独立审计准则》的颁布,一方面确立了独立审计的合法地位,另一方面也明确了注册会计师的法律责
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制造业企业内部审计存在的问题及对策研究
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会计师事务所和参与审计工作的审计人员为了审计结果的真实性、有效性,制定的一系列的可以保证审计质量的规定。. 在整个审计过程中,运用系统科学的方
综上所述,国有企业内部审计工作能否有效开展决定了企业内部工作是否具有高效性和规范性,并且对内部审计的风险控制工作也特别重要,也是其他工作顺利开展的基础。为了适应国有经济发
产业链相关研究简要评述通过相关文献的阅读和整理可发现,近几年关于产业链的研究不断增多,不过还存在一些不足,主要体现在这几个方面: 1. 缺乏系统性和
实证论文:关于审计意见方面应准备的数据。 D1、如果想要写审计意见方面的论文,例如下面的这些选题方向;盈余管理、审计费用与审计意见。 媒体态度、投资者关注与审计意见。 未决诉讼
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