摘要中国内部审计期刊指导不太好。《审计月刊》创刊于1985年,是由湖北省审计厅主管,湖北省审计科研所主办的学术性期刊。据2019年《审计月刊》第11期期刊内
中国内部审计期刊指导
中国内部审计期刊指导不太好。《审计月刊》创刊于1985年,是由湖北省审计厅主管,湖北省审计科研所主办的学术性期刊。据2019年《审计月刊》第11期期刊内
商业银行合规风险内部审计探索
[关键词]商业银行合规风险内部审计一、商业银行合规风险的重要性空前显现监管体系职能厘定明晰的大趋势下,商业银行必须意识到原先所谓的监管交叉、监管空白将
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1.[期刊论文] 大数据技术在企业存货管理内部审计中的应用研究 期刊: 现代商贸工业 | 2021 年第 002 期 摘要: 存货是企业最重要的流动资产,传统的存货管理内部
中国内部审计期刊杂志
《中国内部审计》是国家审计署主管、中国内部审计协会主办的国家级刊物,是国内内部审计的权威刊物,也是我国惟一面向广大内部审计机构和内部审计工作者的全国公开发行的刊物。
中国内部审计期刊
第一,中国内部审计协会官方网站为:http/www.ciia.com.cn,《中国内部审计》杂志为中国内部审计协会主管、主办的学术期刊,目前杂志投稿邮箱只有三个,分别是: 内部
中国内部审计杂志
《中国内部审计》是中国内部审计协会主管、主办的国家级刊物,2014年被国家新闻出版广电总局认定为首批全国学术期刊,是国内内部审计的权威刊物。创刊以
中国内部审计期刊指导
核心期刊-CNKI审计期刊杂志-最全的审计期刊在线阅读、审计期刊订阅、期刊下载平台。多种审计期刊如:中国与周边国家关系研究,社区矫正理论与实践,前瞻科
中国内部审计协会公告
1.中国内部审计协会第六届理事会第二次会议工作报告——余效明在中国内部审计 协会第六届理事会第二次会议上的讲话 [J], 2.中国内部审计协会立场公告 [J], 3.李金华担任中国
中国内部审计杂志
《中国内部审计》杂志是部级期刊,创办于1997年,综合影响因子0.89,中国内部审计协会主办,中国内部审计是国家新闻出版总署经济与管理科学类优秀期刊。
中国内部审计期刊指导不太好。《审计月刊》创刊于1985年,是由湖北省审计厅主管,湖北省审计科研所主办的学术性期刊。据2019年《审计月刊》第11期期刊内
部级期刊 收藏 影响因子:0.89 人气:12280 主管单位:中国内部审计协会 主办单位:中国内部审计协会 国际刊号:1004-8278 国内刊号:11-4068/F 下单时间:1个月内 全年订价:¥ 234.00
讲师介绍: 王海兵,财政部内部控制标准委员会咨询专家,重庆理工大学审计系教授,博士(后),博士生导师,中国审计理论研究骨干人才库专家,首批重庆市会计领军人才,重庆理工大学会
2023年《中国内部审计》征订回执 订阅方式: 1.线上订阅步骤: 第1步,登录中国内部审计协会官网(),点击页面左上角的“登录”按钮,登
《中国内部审计》是国家审计署主管、中国内部审计协会主办的国家级刊物,2012年入选全国中文核心期刊,是国内内部审计的权威刊物,也是我国唯一面向广大内部审计机构和内部审计
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